为进一步规范县属国有企业工程建设项目管理,筑牢国有资产安全防线,防范工程领域廉政风险,县审计局聚焦县属国有企业工程建设全流程,扎实开展项目建设管理情况专项审计调查,以精准审计护航县属国有企业高质量发展。
本次专项审计调查坚持问题导向、目标导向和结果导向相结合,紧扣县属国有企业工程建设领域监管重点、风险难点和资金风险易发点,全面排查项目建设管理中的薄弱环节。审计组严格依照工程建设管理、国企运营管理、财政资金使用等相关法律法规及制度规定,逐项核查项目审批程序合规性、招投标流程规范性、工程施工管控严谨性、项目资金使用真实性,以及竣工验收结算、档案归集管理等工作落实情况,重点揭示项目建设中程序执行不到位、资金管控存在短板、项目实施存在漏洞等突出问题。
审计过程中,县审计局秉持客观公正、精准严谨的工作原则,通过查阅资料台账、实地现场核查、座谈问询核实等方式,全方位、多角度摸清县属国有企业工程建设项目管理整体情况,精准识别管理短板与风险隐患,深入剖析问题背后的根源,坚决杜绝表面化、形式化核查,保障审计结果真实、准确、全面。同时,坚持监督与服务并重、纠错与提质并举,在严肃排查问题的基础上,立足县属国有企业经营管理和工程建设实际,靶向提出科学可行、务实管用的整改建议。
此次专项审计调查,有效厘清县属国有企业工程建设项目管理现状,系统排查工程领域存在的管理漏洞和廉政风险,进一步规范县属国有企业工程建设项目运行流程,压实县属国有企业主体管理责任。下一步,县审计局将坚持以审促改、以审促治,督促县属国有企业补齐管理短板、堵塞监管漏洞,持续规范项目建设和资金管理,切实提升国有资产管控水平和工程项目建设质效。
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