审计现场是保障审计质量、防范审计风险、彰显审计公信力的核心阵地。面对审计工作新形势、新要求,县审计局紧盯审计现场关键环节,坚持创新管理举措、细化工作机制、压实工作责任,多措并举抓实抓细审计现场流程管理,全方位织密筑牢审计质量防线,持续推动审计工作提质增效。
一是健全制度体系,压实现场管理责任。县审计局坚持以制度管人、以制度管事,立足审计工作实际,修订完善审计项目计划管理、质量管控等配套制度,不断健全审计业务制度体系,把制度约束贯穿审计实施全过程。严格落实岗位责任与分组分工制度,厘清审计组长、主审及审计人员岗位职责,做到权责清晰、各负其责,进一步规范审计现场各项业务操作。全面推行“一项目一方案”工作机制,紧扣项目特点精准编制审计实施方案,细化审计重点、时间节点和工作要求,推动现场审计靶向发力、规范有序开展。
二是规范流程管控,提升审计工作质效。优化审计现场工作流程,实行“周小结、月调度”工作制度,每周梳理项目进度、排查疑点线索,定期召开业务研讨会议,集中研判破解难点堵点;每月统筹调度各审计项目,实时跟踪工作进展,动态把控项目推进节奏。规范审计现场工作标准,统一审计取证、底稿编写、问题核实、资料归档各环节工作要求,督促审计人员对资金流向、项目台账、政策落实等情况逐项核查溯源,确保审计证据真实完整、数据精准无误、问题定性客观有据。依托大数据审计手段,强化数据比对分析,精准锁定审计疑点,推动数据分析与现场核查深度融合,有效提高现场审计效率。
三是严明纪律作风,树立审计良好形象。严格落实廉洁从审各项规定,明晰纪律行为底线,严禁审计人员违规与被审计单位相关人员接触,严禁泄露审计工作秘密、审计资料及各类涉密信息。持续强化审计现场监督,常态化开展督导检查,综合采取随机抽查、实地督查等方式,紧盯审计现场履职关键环节,做实做细审计人员全过程监督管理。从严抓实内部管理约束,督促审计人员时刻绷紧纪律规矩之弦,严格遵守工作纪律、廉洁纪律、保密纪律,坚守客观公正、求真务实的职业操守,自觉抵制各类廉政风险,切实筑牢拒腐防变思想防线。
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